renjamurni

RENJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 17.211.715.672 17.984.190.000
2.15.01.. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.219.371.422 5.648.800.000
2.15.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.000.000 57.000.000
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Dokumen 100% 26.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Cakupan penyusunan dokumen perencanaan 100% 27.000.000
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Laporan 100% 27.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Cakupan penyusunan dokumen perencanaan 100% 30.000.000
2.15.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.144.072.402 4.054.000.000
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 38 Orang 100% 4.094.072.402 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan 100% 4.000.000.000
2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Laporan 100% 50.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan 100% 54.000.000
2.15.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28.100.000 30.000.000
2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lancarnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 100% 1 Laporan 100% 28.100.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% 30.000.000
2.15.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 276.869.000 200.000.000
2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 86 Paket 75 Paket 276.869.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 100% 200.000.000
2.15.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 583.617.400 492.000.000
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 15 Paket 100% 79.305.900 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan 100% 16.000.000
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 40 Paket 100% 215.134.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan 100% 180.000.000
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 4 Paket 100% 31.228.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan 100% 40.000.000
2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 12 Dokumen 100% 8.091.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan 100% 6.000.000
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan 100% 12 Laporan 100% 249.858.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan 100% 250.000.000
2.15.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 149.880.000 150.000.000
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 20 Unit 100% 149.880.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 150.000.000
2.15.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 512.196.620 168.800.000
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 12 Laporan 100% 279.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 140.000.000
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 12 Laporan 100% 232.396.620 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 28.800.000
2.15.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 471.636.000 497.000.000
2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Unit 100% 50.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 55.000.000
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 26 Unit 100% 353.956.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 370.000.000
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 20 Unit 100% 17.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 12.000.000
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 1 Unit 100% 50.680.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 60.000.000
2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 10.992.344.250 12.335.390.000
2.15.02.2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 4.575.292.000 4.450.000.000
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 150 Unit 100% 3.262.239.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ 100% 3.500.000.000
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 300 Unit 100% 1.313.052.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ 100% 950.000.000
2.15.02.2.03. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 341.893.750 510.000.000
2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 2 Unit 100% 185.549.750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C 100% 350.000.000
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 2 Unit 100% 156.344.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C 100% 160.000.000
2.15.02.2.06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 310.059.600 431.000.000
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Laporan 100% 310.059.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota 100% 431.000.000
2.15.02.2.09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.765.098.900 6.944.390.000
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 100% 36 Unit 5.725.105.400 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 6.864.390.000
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Laporan 36 Unit 39.993.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 80.000.000
TOTAL 17.211.715.672 17.984.190.000
02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.008.233.800 812.000.000
2.15.02.. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.008.233.800 812.000.000
2.15.02.2.05. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.008.233.800 812.000.000
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan 100% 3 Unit 100% 682.195.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 500.000.000
2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan 100% 7 Orang 100% 54.520.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 50.000.000
2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Dokumen 100% 171.999.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 160.000.000
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Unit 100% 51.804.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 54.000.000
2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan 100% 1 Laporan 100% 39.365.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar 100% 42.000.000
2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Jumlah Laporan Kendaraan Bermotor Lancarnya Sistem Pengujian Berkala100 Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua % 1 Laporan 100% 8.350.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana standar 100% 6.000.000
TOTAL 1.008.233.800 812.000.000
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.970.248.500 1.970.000.000
2.15.02.. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.970.248.500 1.970.000.000
2.15.02.2.04. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.970.248.500 1.970.000.000
2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Persentase Peningkatan pengelolaan parkir Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1.371.887.500 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Persentase Peningkatan pengelolaan parkir 100% 1.300.000.000
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan pengelolaan parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100% 1 Laporan 1 Dokumen 598.361.000 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Persentase Peningkatan pengelolaan parkir 100% 670.000.000
TOTAL 1.970.248.500 1.970.000.000