renjamurni
RENJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2023 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||
2. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
2.15. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 17.211.715.672 | 17.984.190.000 | |||||||||||
2.15.01.. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.219.371.422 | 5.648.800.000 | |||||||||||
2.15.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.000.000 | 57.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 26.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | 100% | 27.000.000 | |
2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 100% | 27.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | 100% | 30.000.000 | |
2.15.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.144.072.402 | 4.054.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Orang | 100% | 4.094.072.402 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 4.000.000.000 | |
2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 100% | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 54.000.000 | |
2.15.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.100.000 | 30.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Lancarnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 100% | 1 Laporan | 100% | 28.100.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100% | 30.000.000 | ||
2.15.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 276.869.000 | 200.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 86 Paket | 75 Paket | 276.869.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | 100% | 200.000.000 | |
2.15.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 583.617.400 | 492.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 15 Paket | 100% | 79.305.900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 16.000.000 | |
2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 40 Paket | 100% | 215.134.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 180.000.000 | |
2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Paket | 100% | 31.228.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 40.000.000 | |
2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Dokumen | 100% | 8.091.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 6.000.000 | |
2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan | 100% | 12 Laporan | 100% | 249.858.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 250.000.000 | |
2.15.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 149.880.000 | 150.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 Unit | 100% | 149.880.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 150.000.000 | |
2.15.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 512.196.620 | 168.800.000 | |||||||||||
2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Laporan | 100% | 279.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 140.000.000 | |
2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Laporan | 100% | 232.396.620 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 28.800.000 | |
2.15.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 471.636.000 | 497.000.000 | |||||||||||
2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 55.000.000 | |
2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 26 Unit | 100% | 353.956.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 370.000.000 | |
2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 Unit | 100% | 17.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 12.000.000 | |
2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 1 Unit | 100% | 50.680.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 60.000.000 | ||
2.15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 10.992.344.250 | 12.335.390.000 | |||||||||||
2.15.02.2.02. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 4.575.292.000 | 4.450.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 150 Unit | 100% | 3.262.239.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 3.500.000.000 | |
2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 300 Unit | 100% | 1.313.052.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 950.000.000 | |
2.15.02.2.03. | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 341.893.750 | 510.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Unit | 100% | 185.549.750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | 350.000.000 | |
2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Unit | 100% | 156.344.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | 160.000.000 | |
2.15.02.2.06. | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 310.059.600 | 431.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 100% | 310.059.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 100% | 431.000.000 | |
2.15.02.2.09. | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.765.098.900 | 6.944.390.000 | |||||||||||
2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 36 Unit | 5.725.105.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 6.864.390.000 | |
2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 36 Unit | 39.993.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 80.000.000 | |
TOTAL | 17.211.715.672 | 17.984.190.000 | ||||||||||||
02 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
2.15. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 1.008.233.800 | 812.000.000 | |||||||||||
2.15.02.. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.008.233.800 | 812.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.05. | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1.008.233.800 | 812.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 682.195.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 500.000.000 | |
2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan | 100% | 7 Orang | 100% | 54.520.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 50.000.000 | |
2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 171.999.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 160.000.000 | |
2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 51.804.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 54.000.000 | |
2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 100% | 39.365.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 42.000.000 | |
2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala | Jumlah Laporan Kendaraan Bermotor Lancarnya Sistem Pengujian Berkala100 Kendaraan Bermotor | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua | % | 1 Laporan | 100% | 8.350.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana standar | 100% | 6.000.000 | |
TOTAL | 1.008.233.800 | 812.000.000 | ||||||||||||
2. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
2.15. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 1.970.248.500 | 1.970.000.000 | |||||||||||
2.15.02.. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.970.248.500 | 1.970.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.04. | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 1.970.248.500 | 1.970.000.000 | |||||||||||
2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.371.887.500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | 100% | 1.300.000.000 | |
2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 1 Dokumen | 598.361.000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | 100% | 670.000.000 | |
TOTAL | 1.970.248.500 | 1.970.000.000 |